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内部統制構築

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    求人番号:131184

    三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

    業種
    コンサルティングファーム 、シンクタンク
    職種
    業務コンサルタント、その他 コンサルタント
    年収
    年収非公開
    勤務地
    東京都

    大手企業

    英語力不問

    転勤なし

    土日祝休み

    仕事内容:
    【職務内容】
    M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

    ◇主なクライアント
    上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

    ◇役割
    下記の業務において、ディールヘッド・PJリーダー、対顧客折衝、PJメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます
     (1) M&Aアドバイザリー業務:関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
     (※ 以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験や指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます)
     (2) M&A戦略立案、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
     (3) グループ組織再編コンサルティング:分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援、持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり(グループ経営管理、ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革等)
     (4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

    【プロジェクト事例】
    ・中堅中小企業  M&Aアドバイザリー
    ・大手物流業   M&A戦略立案
    ・中堅建設業   統合委員会の設置・運営などのPMI(ポストM&A)支援

    【募集部室】コンサルティング事業本部 経営コンサルティングビジネスユニット
    コーポレートアドバイザリー部

    【募集職位】
    シニアマネージャー、マネージャー、コンサルタント

    求人番号:128741

    企業名非公開

    【東証一部上場】急成長企業で内部監査マネージャー(候補)を募集!!

    業種
    インターネットサービス
    職種
    内部統制・内部監査
    年収
    年収非公開
    勤務地
    東京都

    上場企業

    ベンチャー企業

    管理職・マネージャー

    土日祝休み

    仕事内容:
    インターネット上場ベンチャーとして、2006年の創業事業・組織組織ともに急成長している当社の内部監査室において、マネージャー候補を募集。
    グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。

    【具体的な業務の一例】
    ・内部統制(J-SOX) の各整備・運用状況評価
    ・業務監査・システム監査・情報セキュリティ監査
    ・インシデント発生時の対応支援・アドバイザリー
    ・監査役支援、外部監査法人対応

    ※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
    ・グループ全体のリスクアセスメント
    ・内部監査・内部統制の年間計画策定
    ・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援
    ・PMIでの内部統制構築コンサルティング
    ・リスクマネジメント・内部統制の教育・研修企画

    求人番号:71873

    日系大手金融関連企業グループ

    東証およびニューヨーク市場上場の日系大手金融関連企業にて国内外を問わずグループ企業の経理を担当いただく業務です

    業種
    クレジット・信販・リース 、不動産アセットマネジメント
    職種
    経理・財務・会計、税務
    年収
    年収非公開
    勤務地
    東京都

    海外展開あり

    上場企業

    大手企業

    土日祝休み

    仕事内容:
    ご経験とスキルに応じて、下記業務内容のいずれかをご担当頂きます

    【グループ経理部】
    ◆決算
    ・オリックスおよびグループ各社の月次/四半期/年次決算(日本・米国会計基準)
    ・オリックスグループの決算短信/四半期報告書・6K/有価証券報告書・20F作成
    ◆税務
    ・オリックスおよびグループ各社の税務申告書の作成、及び税務調査対応
    (オリックスグループでは連結納税を採用しています)

    【事業経理部】
    ◆案件事前対応
    ・事業部門による買収・売却・設立・清算に係る会計・税務処理に関する問い合わせ対応
    ・計数面での助言(経営意思決定の支援)
    ・会計・税務デューデリの精査
    ◆グループ会社指導・支援・管理
    ・買収・設立直後のグループ会社における決算体制の構築支援
    ・日常の経理業務を遂行するにあたってのグループ会社からの問い合わせ対応及び各社財務諸表のレビュー
    ◆部門支援
    ・事業部門の業績目標および見込値の作成支援および差異分析
    ・各種営業取引に係わる会計・税務処理に関する問い合わせ対応

    【グループ経理統括部】
    ◆会計処理の統括・管理
    ・グループ会計方針の作成(新会計基準に基づく会計処理の検討を含む)
    ・グループ各社における会計処理の正確性確保を目的に、各社作成の具体的な会計処理を定めた規則のレビューおよびモニタリングの実施
    ・グループ各社からの会計処理に係る問い合わせ対応
    ◆経理ガバナンス
    ・経理ガバナンス方針の策定、および関連規則・細則・要領等の制定・改廃
    ・オリックスグループの経理部門の財務報告に係る内部統制の整備支援、課題解決に伴う業務改革への取り組み
    ・オリックスグループの経理部門の財務報告に係る内部統制の整備・運用状況のモニタリングと評価

    求人番号:128745

    金融分野を中心に多角的に事業を展開している日系上場企業

    日系大手金融関連企業内で国内外の監査業務を担当いただく案件です

    業種
    クレジット・信販・リース 、不動産アセットマネジメント
    職種
    経営企画、内部統制・内部監査
    年収
    年収非公開
    勤務地
    東京都

    海外展開あり

    上場企業

    大手企業

    英語力が必要

    土日祝休み

    仕事内容:
    【業務内容】
    金融分野を中心に多角的に事業を展開している日系上場企業での監査・内部統制担当として、以下の業務を中心とした業務を遂行いただきます
    ・グループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
    ・事業部門やミドル・バック部門への監査業務
    ・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供

    ■募集背景
    ・ グループ全体を射程範囲とし、内部統制システムの有効性のアセスメントや現状をベストプラクティスに対して評価するようなプロの監査体制への発展を目指すための増員です

    ■将来的なキャリアパスの例
    ・監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担う
    ・執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事する
    ・法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど

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